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老师我和其他公司挂往来款 计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 然后我要冲销 借管理费用 -j9九游会网址

2023-08-07 10:44

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-08-07 10:47

同学你好 你和其他公司往来款和工资有什么关系

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快账用户8506 追问 2023-08-07 10:48

这是我们和我们总公司挂往来的。

齐红老师 解答 2023-08-07 10:55

同学你好 应付职工薪酬没有余额才对

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快账用户8506 追问 2023-08-07 11:41

老师那我这样的科目,对吗

齐红老师 解答 2023-08-07 11:43

同学你好 应付职工薪酬没有余额

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相关问题讨论
同学你好 你和其他公司往来款和工资有什么关系
2023-08-07
同学,你好,这样是对的哦
2022-05-23
对,没错的,是这么做账的。
2024-04-17
你好,是个人垫付的,后期你们再还给个人嘛,如果是的话可以。
2023-07-05
您好 那您发放的时候可以这样写分录 借:应付职工薪酬 40000 贷:其他应付款 10000 贷:银行存款 30000
2020-08-10
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