齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,这个是可以的,可以这样的
老师,我们从自己的往来公司a采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-a 付款给往来公司时 借:应付账款—a 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是a的 却做到b了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师,我昨天有问到a公司属于c公司的全资子公司,现在c出让了大部分股权,但是a公司以前账上的应收应付属于c。现在c公司转款到a公司支付前期a对b公司的欠款,为了不新增a公司的往来欠款,本来是做的借:银行存款,贷:其他应付款-b.支付时借:其他应付-b,贷:银行存款。但是我后面做的时候才发现,他们前期挂b公司是挂的预收账款,这样做就没办法冲减账上已存在的预收,请问老师我要怎么做更合理点
老师,亲请问一下公司在 2018 年的时候前会计有调整银行存款,因为银行存款对不上,写的借:应付款 贷银行存款,这样导致应付款这个供应商到现在一直有 10 几万挂着,原因时间太久了之前账很乱,等两个月公司可能要股权转让了,我可以直接调成 借营业外支出 贷 应付款吗
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好的,谢谢老师
不客气的祝您开心