齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借管理费用 贷其他应付款,老板 应该是做这个账上银行公户没有出钱。做不了银行存款。
公司基本户给a老板私卡转了一笔钱,借其他应收款a贷银行存款,然后a老板用这笔钱付费用借管理费用贷其他应收款结清。然后公司老板用自己的钱又付了一笔管理费用,借管理费用,是贷其他应收款还是其他应付?
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
老板垫付工资,老板社保在公司缴纳承担个人部分。计提 借:管理费用 贷:应付薪酬老板,借:应付薪酬老板 贷:其他应付款老板,付老板垫付 借:其他应付款老板 贷:银行存款 其他应付款社保(个人部分)。可以这样做的?
做一家内账 老板用银行存款垫付了公司的部分开销 我做的分录是借管理费用贷银行存款 但是又是老板垫付 我怎么提现其他应付款老板
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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我开始是这样做的老师 后面他给我打了银行流水 要求银行流水最后余额要对的上
所以我做了银行支付余额对得上了 最后就没有办法提现其他应付款老板垫付
借其他应付款,老板贷银行存款,做这个不就可以了?
其他应付再借方就是其他应收啊 是我们欠老板不是老板欠我们
其他应付款是你欠别人的 之前欠他的时候在贷方,那你现在还钱了,不就是在借方 借管理费用贷其他应付款100 借其他应付款100 贷银行 不难理解吧
老师你没有明白我的意思 相当于老板用银行存款垫付了这个费用 我现在又要提现银行存款支付又要提现老板垫付 我应该怎么操作 老板要求银行流水要对得上 还要要求提现老板垫付
老板现金垫付就是借管理费用贷其他应付款老板(这个好理解很直接的提现了垫付) 老板用银行存款垫付 借管理费用贷银行存款 这看不出来是垫付啊 老板要求银行余额要对得上 明白了吗老师我说的很清楚了
老板支付出去,正是他从个人账户里面出的钱,还是从你银行账户里面出的钱?
从银行不是个人账户
那银行帐上出钱为什么要说是他垫付的和他的垫付有什么关系? 借管理费用 贷银行存款 做不了其他的
是呀 那如果是从他个人账户出的钱 又要提现银行又要提现垫付 怎么做老师
借管理费用,贷其他应付款个人 银行还给他钱没有 你银行账上没有出钱,其他的什么都不需要做。
相当于老板自己的账户挂下公司名下了 我刚刚问
内账的吗 内账的老板的账户做其他应付款或者其他应付款不做银行 做了银行哪能分出来企业支付的还是他个人支付的