齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 请问什么原因要转到其他单位? 这样转的话的 单位部分没有缴费证明 不好税前扣除的啊 借:管理费用 单位部分 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 借:其他应收款-个人部分 贷:银行存款
因为员工不是本地人,而涉及到稀土,所以要转到另外地方的单位,我说的是我们单位把这员工的社保费转给其他单位的话,这个分录怎么做
借:管理费用 单位部分 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 借:其他应收款-个人部分 贷:银行存款 分录这样写就好了
我知道这么做,这是单位交的做分录,我是指我单位把对方单位替我员工缴纳社保的款,我单位用银行转账给对方单位的这笔社保费,怎么做分录
一样的这样写分录啊 因为也是您单位的员工 只是缴费方式不一样而已 这个费用单位部分不是您单位承担吗?个人部分不是从员工工资里面扣回吗?
员工在本单位工作,但员工的社保转到其他单位了,也就是其他单位代扣代缴这位员工社保,现在其他单位要求把我单位的员工社保要转还给他单位,那员工的社保包括企业与个人缴费的社保都转给了其他单位,求应该怎么去做这笔分录
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老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
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老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
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职称:注册会计师,税务师
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因为员工不是本地人,而涉及到稀土,所以要转到另外地方的单位,我说的是我们单位把这员工的社保费转给其他单位的话,这个分录怎么做
借:管理费用 单位部分 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 借:其他应收款-个人部分 贷:银行存款 分录这样写就好了
我知道这么做,这是单位交的做分录,我是指我单位把对方单位替我员工缴纳社保的款,我单位用银行转账给对方单位的这笔社保费,怎么做分录
一样的这样写分录啊 因为也是您单位的员工 只是缴费方式不一样而已 这个费用单位部分不是您单位承担吗?个人部分不是从员工工资里面扣回吗?