齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好; 你们有调整跨年损益科目; 就会导致报表勾稽关系有这个差异金额的
资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数;我想问,未分配利润的上期期末数和本期期初数不是一个数吗??
老师好,利润表和资产负债表有这种勾稽关系吗, 资产负债表未分配利润”科目期末数-“未分配利润”科目期初数=利润表“净利润”科目累计数
我计提法定盈余公积以后为什么 资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数 不钩稽呢 ??
资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数。 老师,我这两个相减不等利润表净利润,这个要怎么调?
资产负债表"未分配利润"科目期末数 - "未分配利润"科目期初数=利润表“净利润”科目还是“利润总额科目”
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你好 金蝶总账和仓存的账不平,是总账的问题,总账多了,请问在哪里找这个问题呢
8.31日,仓库发出甲、乙两种材料,“发料凭证汇总表”如下表所示:材料种类70000车间一般耗用厂部一般耗用单位:元甲材料生产a产品120000生产b产品合计乙材料19000011000300014000合计12000070000110003000204000分录加数字
10.31日,本月投产的a产品500件全部完工验收入库,结转完工入库a产品生产成本
9.31日,将本月归集的制造费用按生产工人工资比例分配计入a、b产品生产成本。(写出制造费用分配过程)
6.31日,计提本月固定资产折旧144800元,其中,车间用固定资产折旧96800元,行政管理部门用固定资产折旧34000元,专设销售机构用固定资产折旧10000元,出租用固定资产折旧4000元。
5.31日,结转本月应付职工工资,其中:生产a产品工人工资60000元,生产b产品工人工资40000元,生产车间管理人员工资30000元,专设销售机构人员工资12000元,企业管理人员工资48000元。
某工业企业为居民企业, (1)取得产品销售收入为9800万元,其他业务收入420万元; (2)投资收益200万中,(其中包括转让国债利息收入10万元,从境内居民企业直接取得投资收益100万元); (3)发生产品销售成本2900万元,其他业务成本280万元; (4)发生的管理费用580万元(其中业务招待费用25万元、新支术的研究发费用30万元);发生销售费用770万元(其中广告费300万元); (5)销售税金及附加285万元(不含增值税); (6)发生财务费用190万元。(其中2020年向境内某居民企业(非关联方)支付借款利息支出48万元,该笔利息的借款发生在2020年1月1日,借款金额 530万元,约定借款期1年,金融机构同期同类贷款年利率为6%) (7)取得营业外收入180万元,发生营业外支出150万元(其中含通过公益性社会团体向贫困山区捐赠30万元,支付税收滞纳金16万元); (8)计入成本、费用中的实发工资总额200万元,拨缴职工工会经费5万元、发生职工福利费28万元、发生职王教育经费12万元 (1)计算该企业2020年利润总额, (2)计算国债利息收入对所得额的影响金额;
4.17日,销售a产品1400件,每件售价1000元,货款1400000元,增值税销项税率13%,价税款已存入银行。
老师您好,我在做2024年5月的账时,老板拿了两张2021年和2022年购材料的发票让我入账,那这样的话需要更正之前的汇算年报吗?
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是有两笔夸年的分录,有一笔是 借:利润分配-未分配利润514.73 贷:银行贷款514.73 另一笔是 借:应交税费-增值税-进项186.13 贷:利润分配-未分配利润186.13 这两笔相减的差额328.6就是资产负债表和利润表的差额,老师,我要怎么调?
你好; 对的; 就是会影响这个; 你 财务报表改不了期初数据; 所以记住这个差异即可
那需要改账吗?
是年末数有差异,因为是这个月有这两笔分录,需要改账吗?
你好; 你账上上面做了的哇;
那这个差异不用处理吗?到时候税局查报表数的差异怎么办?
你好;差异你财务系统处理不了 ; 你只能记住差异 ; 你税务局上报报表; 手动修改差异 在报
这个差异部分是修改资产负债表的数还是修改利润表的数呢?
你好; 修改 负债表里面的;
好,那是不是从这期以后的报表都要手动修改这个数才能报税局?
你好; 是的; 不然会有差异的
好的,谢谢青老师!
不客气的; 帮到你就好;满意请给予评价