齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
按照你的收入成本来缴纳。
老师,印花税报的是购销合同,我们是销售服务的,没有销售合同,根据收入申报印花税,但是我们有购进资产有合同,这个金额要不要报印花税啊
老师你看下,我们是汽车销售公司,这个印花税要采集都是要合同关联的,我们没有啊!咋交印花税,税费核定也没有的。
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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采集里面没有地方填啊!都是要合同的,必须要缴纳吗?不缴不行吗?我打电话给税务大厅他们就问有合同吗?没合同不缴,把我搞懵了
买卖合同印花税计税依据里面包含采购的将销售的。
老师你看这些表咋填啊!都没有合同编号啊,就是有进项发票和销项发票,那就是进项发票和销项发票两个合计不含税的金额填写?
那像我们这种汽车销售公司需要缴纳印花税吗?那要去税务局哪个部门咨询啊?
需要缴纳的问你税务局专管员 买卖合同印花税。我们这边即使没有合同也需要交
哦,我们这边好像很多都没有缴纳过,不缴纳会有啥后果呢?
查到需要补交有滞纳金罚款。
采集印花税里面咋填啊?应税凭证编号,应税凭证名称我都不知道咋写,没有填写合同啊!
编号自己编一个不会吗 001 应税凭证名称买卖合同
好吧!那每次都是编001没事吧?这里是按次申报,那我每月申报一次就可以吧!会计小白问题很多,麻烦老师了!老师辛苦了!见笑了哈!
可以 可以的 不用客气 周末愉快
还有就是收入包含其他、营业外收入吗?然后采购和收入都填写不含税的金额是吧?
这个营业外收入是什么业务的? 不含税的
就是卖废品呀那些的,还有员工考勤扣款这些的。
卖废品的需要 员工考核的不用
哦哦!好的谢谢老师!
不用客气,工作愉快