齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学,你好,你要查清楚,你收到的发票都是应该谁付款 分公司都需要哪些费用支出 查清楚后,再跟总公司去要钱
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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都是我们支付给别人的啊,不都说了进项票了,我问的是税费报多少合适
看你这些数据,大部分都是产生进项税而已,增值税不需要缴纳 产生了个税,需要从公户中扣款 印花税,做0申报
租金,装修,代理注册费合同已经签好了,现在超过15天了,报印花税的话什么时候报合适?0申报吗?
现在印花税可以是月报,也可以是季报了,一般选择季报就可以
季报一次性报完吗?报完突然间又签了一个怎么办
是的,把季度内没有申报的一次性申报 申报后又签,就下个季度再申报
今天签的按次一会就去申报 明天整理下没报的点按季把没申报的都申报了可以吗?
你自己决定就好。 我的建议按季申报就可以了。
无票收入怎么申报税
同学,你好,无票收入填列在这里。