齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,你们是什么行业?亏损的14万没有弥补吗?今年一季度的时候
老师你好,我家是去年10月份成立的,前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多,我们22年没有收入,他账上有研发支出40多万,和工程施工5万多,没有结转,我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了,我们23年到3月份季报的时候是盈利的,也交企业所得税了,现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万,账和表不相符了,我还没有做去年的企业所得税汇算清缴,我应该怎么给他整平呢?是汇算的时候调减吗?把那50多万调减吗?不知道我这么说老师能明白不?
老师你好,我家是去年10月份成立的,前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多,我们22年没有收入,他账上有研发支出40多万,和工程施工5万多,没有结转,我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了,我们23年到3月份季报的时候是盈利的,也交企业所得税了,现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万,账和表不相符了,我还没有做去年的企业所得税汇算清缴,我应该怎么给他整平呢?是汇算的时候调减吗?把那50多万调减吗?不知道我这么说老师能明白不?
电子发票看发票类别,发票代码,开票日期,价税合计
你好 金蝶总账和仓存的账不平,是总账的问题,总账多了,请问在哪里找这个问题呢
8.31日,仓库发出甲、乙两种材料,“发料凭证汇总表”如下表所示:材料种类70000车间一般耗用厂部一般耗用单位:元甲材料生产a产品120000生产b产品合计乙材料19000011000300014000合计12000070000110003000204000分录加数字
10.31日,本月投产的a产品500件全部完工验收入库,结转完工入库a产品生产成本
9.31日,将本月归集的制造费用按生产工人工资比例分配计入a、b产品生产成本。(写出制造费用分配过程)
6.31日,计提本月固定资产折旧144800元,其中,车间用固定资产折旧96800元,行政管理部门用固定资产折旧34000元,专设销售机构用固定资产折旧10000元,出租用固定资产折旧4000元。
5.31日,结转本月应付职工工资,其中:生产a产品工人工资60000元,生产b产品工人工资40000元,生产车间管理人员工资30000元,专设销售机构人员工资12000元,企业管理人员工资48000元。
某工业企业为居民企业, (1)取得产品销售收入为9800万元,其他业务收入420万元; (2)投资收益200万中,(其中包括转让国债利息收入10万元,从境内居民企业直接取得投资收益100万元); (3)发生产品销售成本2900万元,其他业务成本280万元; (4)发生的管理费用580万元(其中业务招待费用25万元、新支术的研究发费用30万元);发生销售费用770万元(其中广告费300万元); (5)销售税金及附加285万元(不含增值税); (6)发生财务费用190万元。(其中2020年向境内某居民企业(非关联方)支付借款利息支出48万元,该笔利息的借款发生在2020年1月1日,借款金额 530万元,约定借款期1年,金融机构同期同类贷款年利率为6%) (7)取得营业外收入180万元,发生营业外支出150万元(其中含通过公益性社会团体向贫困山区捐赠30万元,支付税收滞纳金16万元); (8)计入成本、费用中的实发工资总额200万元,拨缴职工工会经费5万元、发生职工福利费28万元、发生职王教育经费12万元 (1)计算该企业2020年利润总额, (2)计算国债利息收入对所得额的影响金额;
4.17日,销售a产品1400件,每件售价1000元,货款1400000元,增值税销项税率13%,价税款已存入银行。
老师您好,我在做2024年5月的账时,老板拿了两张2021年和2022年购材料的发票让我入账,那这样的话需要更正之前的汇算年报吗?
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我是建筑行业 ,没泥补呀,我是这个月新来的,泥补不得做汇算清缴吗?前任也没做汇算清缴呀
应该亏损60多万才对吧
他进的研发支出和工程施工13月份没有结转
12月份没结转
你好,没有结转的话在什么科目里核算的?你上任会计不是结转了吗?不然2022年怎么亏损的14万?哪个金额是正确的?
总共三任会计,第一个是14万多,没结转,第二个账里给结转50多万了,报今年季报的时候是资产负债表不就是变成-60多万了吗?我第三任会计,刚来的,我现在还没报企业所得税汇算清缴,我应该怎么调一下呢?
老师怎么办呀?
你好!按正确的金额在汇算清缴时调整就可以
这是属于调减吗
你好!实际利润是亏损大于报表亏损吗
对的,老师
应该是60多万的亏损,他做了14万的,因为有研发支出和工程施工没结转,我们用的是柠檬云软件,应该研发支出得到管理费用中,工程施工到主营业务成本里面,他没结转
你好!这种情况可以在2023免结转,尽量不要动2022年数据了
怎么个面结转法,我不调23年数据了,那我是不得在汇算清缴调呀,不挑的话,2023年3月末未分配利润是-60多万呀!
你好!工程完工了吗?研发支出是在费用化科目下核算还是成本化?项目研发完了吗?
工程没完工
我看他用的都是费用化科目
你好!工程没有完工没有收入不用结转,研发支出费用化没有转入管理费用吗
23年一月份他报季报的时候没结转,23年3月季报的时候结转了,现在账表不一致
23年一月份他报季报的时候没结转,时指的2022免四季度申报吧
是的,22年四季度没结转,第二任会计应该是反结帐了,给22年的都给结转了
你好!这样的话需要直接更正2022年4季度所得税申报表。
直接在汇算清缴调不行吗?调完做个分录可以吗?
你好!年末申报表和账面不符会增加企业查账风险的,汇算清缴一般是调整税会差异的。查账时还是需要单独解释,不如直接更改申报安全