齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
第六列填写的是所属期内应发工资合计。
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
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老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
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无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
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老师是填第6列还是第7列?不是第7列才是扣除项吗?
你第七项你有扣除才填写啊,没有扣除的不用填写 我说的第六列是你的计税依据
老师我们都没交过工会经费也要填吗?他上面不是工会经费收入吗?我们没有工会经费收入呀
你好,这里是需要缴纳的工会经费。你只要有这个税种认定单位有工资就得交。
不是说税务机关不会要求单位缴纳工会经费的吗?这个工会经费不是向税务机关缴纳的 是每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费,还要求提供工会的交款专用收据,才可以税前扣除吗?。
他税务机关这个是代收代付,这个是支付给总工会的。
不需要的,你用完税证明来做就行。
那还需要开专用收据或证明吗?如果要开怎么开?
不用的,开完税证明就行,你拿着完税证明或者银行回单做。
好的非常感谢老师又让我明白一个知识点
不用客气,工作愉快。