齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,你调整的具体的是什么业务?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
建筑工程公司,买的施工设备按什么入账
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
销项发票有5500万,进项发票有4300万左右,无票收入有800万左右,这个要怎么解决,要留一部分到下个月抵扣吗
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调整的业务招待费,别的都没调22年也没有营业外支出怎么会有这个提示
看下你能忽略提交了吧。
什么忽略提交都是保存完了提交吗提示a102010不是等于a105000提示的数吗
我的意思是你发过来的图片,第一个直接点确定,然后提交了他。
明白了老师我试试
不用客气,可以试一下的。
老师107040减免所得税额是22年预缴减免数加上调增减免数吗还是填22年预缴所得税减免数
你好,调整之后的利润乘以减免税额。
老师你看我的企业所得税弥补亏损明细表没有22年的怎么回事
你打开的是2022年的吗。你这是不是系统有问题?
是税局的事去年这张表就有问题我去税局吧谢谢老师
你换一个浏览器试一下。