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执行企业会计准则,22年的费用如果没有暂估入账,23年汇算前取得发票,是不是需要需要纳税调减?收到发票时, 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整 22年的纳税调减和会计分录正确吗? 如果上面争取的话,24年汇算23年的时候是否需要纳税调整?纳税调增的分录怎么写?-j9九游会网址

2023-05-03 11:06

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-05-03 11:07

您好,不是,是调整22年财务报表

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快账用户1342 追问 2023-05-03 11:11

如果我不调整22年财务报表,汇算22年的时候纳税调增可以么?

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快账用户1342 追问 2023-05-03 11:13

如果我不调整22年财务报表,汇算22年的时候纳税调减可以么?上面打错了

齐红老师 解答 2023-05-03 11:45

您好,不可以,您的处理不正确

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快账用户1342 追问 2023-05-03 12:36

你的回答和其他老师不一样

齐红老师 解答 2023-05-03 12:39

每人有自己的经历,没法对其他人评价

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快账用户1342 追问 2023-05-03 12:40

你回答的不够全面

齐红老师 解答 2023-05-03 12:42

什么是不够全面,这个是标准的回复,而且我们给客户就是提供这样税务鉴证服务就是这样操作的,你有选择操作的权利,但是,你不是说回复有问题

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您好,不是,是调整22年财务报表
2023-05-03
你好,这个是增加费用减少利润的 分录是正确的,2024年不需要动
2023-05-03
你好,第一个和第二个需要做的纳税调减,你如果需要有退税才做第三个。
2023-05-05
你好,同学 是的,附表10500其他里面纳税调减10
2024-05-06
这可以直接计入当期所得税费用的
2022-01-13
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