齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,根据您的题目。a107041
申请高新技术企业还没批准,2021年所得税汇算清缴研发费用可以加计扣除吗,2022年季度申报研发费用可以加计扣除吗?
高新企业所得税季度申报研发费用加计扣除填哪个表?
老师,高新技术企业三季度已经申报了研发费用加计扣除,四季度就不能申报了,怎么填写不了呢
老师,高新技术企业,研发费用加计扣除,是在汇算清缴算加计,比方我现在申报1季度的报表,研发需要加计扣除吗
高新技术企业申报季度所得税,研发费用加计扣除在哪里填
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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老师,汇算清缴是a107041,第一季度申报所得税研发费用加计扣除填在哪里
老师,汇算清缴是a107041,第一季度申报所得税研发费用加计扣除填在哪里
您好,还得填写a107012,不好意思
季度申报,第7栏次下方“增行”按钮,可以填报免税收入、减计收入与加计扣除情况,点击7.1栏次后方“选择”按钮,系统自动弹出4种不同类型的研发费用加计扣除情况,企业可根据自身实际情况,选择相应项目,并填报自行计算出的研发费用加计扣除金额。
老师,这个没有加计扣除的选项,如何增加啊
只有免税收入和减计收入
您好,您把 都打开看下