齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,先做税源信息的采集,然后点击申报表,提交申报,扣缴税款
老师,咨询下我们公司之前印花税都是通过电子税局里的其他申报去找到印花税一条条录入申报的,后来我们去税局改成汇总申报了就直接导入汇总明细去申报,就直接跟增值税申报一个页面里,但是上月我们进去电子税务局去申报增值税的时候,就没有印花税了,这是怎么回事?
印花税申报,公司去年买的车没申报,现在申报,税款所属期怎么填?我试着填去年的日期,跳转后没有这个明细,申报不了
印花税申报这个税源明细中,应税凭证数量怎么填?减免税额怎么填?以前减免自动带出来的,现在怎么填?
老师,餐饮业之前没有报过印花税,现在报的话可以把一年的交上吗?税源采集那怎么操作?
现在印花税怎么申报,有操作流程吗?税源明细录入页面怎么填写
电子发票看发票类别,发票代码,开票日期,价税合计
你好 金蝶总账和仓存的账不平,是总账的问题,总账多了,请问在哪里找这个问题呢
8.31日,仓库发出甲、乙两种材料,“发料凭证汇总表”如下表所示:材料种类70000车间一般耗用厂部一般耗用单位:元甲材料生产a产品120000生产b产品合计乙材料19000011000300014000合计12000070000110003000204000分录加数字
10.31日,本月投产的a产品500件全部完工验收入库,结转完工入库a产品生产成本
9.31日,将本月归集的制造费用按生产工人工资比例分配计入a、b产品生产成本。(写出制造费用分配过程)
6.31日,计提本月固定资产折旧144800元,其中,车间用固定资产折旧96800元,行政管理部门用固定资产折旧34000元,专设销售机构用固定资产折旧10000元,出租用固定资产折旧4000元。
5.31日,结转本月应付职工工资,其中:生产a产品工人工资60000元,生产b产品工人工资40000元,生产车间管理人员工资30000元,专设销售机构人员工资12000元,企业管理人员工资48000元。
某工业企业为居民企业, (1)取得产品销售收入为9800万元,其他业务收入420万元; (2)投资收益200万中,(其中包括转让国债利息收入10万元,从境内居民企业直接取得投资收益100万元); (3)发生产品销售成本2900万元,其他业务成本280万元; (4)发生的管理费用580万元(其中业务招待费用25万元、新支术的研究发费用30万元);发生销售费用770万元(其中广告费300万元); (5)销售税金及附加285万元(不含增值税); (6)发生财务费用190万元。(其中2020年向境内某居民企业(非关联方)支付借款利息支出48万元,该笔利息的借款发生在2020年1月1日,借款金额 530万元,约定借款期1年,金融机构同期同类贷款年利率为6%) (7)取得营业外收入180万元,发生营业外支出150万元(其中含通过公益性社会团体向贫困山区捐赠30万元,支付税收滞纳金16万元); (8)计入成本、费用中的实发工资总额200万元,拨缴职工工会经费5万元、发生职工福利费28万元、发生职王教育经费12万元 (1)计算该企业2020年利润总额, (2)计算国债利息收入对所得额的影响金额;
4.17日,销售a产品1400件,每件售价1000元,货款1400000元,增值税销项税率13%,价税款已存入银行。
老师您好,我在做2024年5月的账时,老板拿了两张2021年和2022年购材料的发票让我入账,那这样的话需要更正之前的汇算年报吗?
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这个表咋填写呀
你好,具体是什么表格呢
上面我发的那个图片
你好,没有看到你提供的图片啊
这个图片您看得到吗
针对这个图片,具体是哪个地方不明白如何填写呢
计税金额,实际结算金额,应纳税金额,凭证数量
你好 计税金额,就是合同的金额 实际结算金额,按合同的金额填写 应纳税金额=计税金额*税率 凭证数量,填写合同份数
我们这是酒店,没有什么合同,数量可以随便填吗?计税金额是开票金额吗?
你好,数量需要据实填写。 计税金额,是合同的金额,而不是开票的金额。