齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
关于研发费用加计扣除的会计核算、辅助账设置和纳税申报具体工作包含:1、建立研究开发制度;2、做好项目立项工作;3、强化费用支出管理;4、规范财务处理;5、设置并填列辅助账和汇总表;6、按规定进行年度纳税申报;7、归集整理留存备查资料。
研发支出立项还要做辅助账里面的明细归集是按企业所得税研发费用加计扣除优惠明细表里面项目填列还是备案时报送的《企业年度研究开发费用结构归集表》上面去填列?研发支出下面的明细不是要做研发支出辅助台账吗?
研发费用的归集什么去学习呀?还有研发费用加计扣除的优惠政策
老师,做研发费用加计扣除还需要填写研发支出辅助账吗
老师您好,我想问下研发费用辅助账是为什么要做的呀,是因为研发费用加计扣除的么?如果是的话,那我们有自主研发的、有受托研发的,那我们可以辅助账只做自主研发的辅助账么?不能加计扣除的辅助账,我们可以不用做么?
老师,研发费用辅助账归集和研发费用加计扣除怎么做呀?
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
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无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
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老师那具体的研发费用的加计扣除怎么做呢
同学你好 你是说分录吗
对的,老师刚刚发的是做的步骤吗
1、确认企业的研发支出: 借:研发支出一费用化支出 研发支出一资本化支出 贷:原材料 应付职工薪酬 银行存款 2、结转企业的研发支出: 借:管理费用一研发费用 贷:研发支出一费用化支出 借:无形资产 贷:研发支出—资本化支出
这就是研发费用加计扣除的账务处理吗?
对的 是这样做分录的
好的老师,请问研发费用辅助账归集怎么做呢
同学你好 这个就是按项目做明细
谢谢老师,不过没懂
同学你好 就是按照各研发项目分开做研发支出的明细
老师,应该不是这样的
同学你好 不是分项目的吗