齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
暂估和发票一样的话,不用的,你只红冲了材料,然后再做材料的发票了就可以。
如果不一样了?
那就需要全部红冲再重新做。
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老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
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我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
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如果不一样了?
那就需要全部红冲再重新做。