齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,没有问题,是可以这么做的。
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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老师,公司支付的税点记什么科目
记入管理费用税金就行
我们也收税点,在后面核算税点收入怎么做分录呢?谢谢
你们收到的时候就冲消费了 费用
比如:我们支付了53机器万,里面是包含税点的, 借:其他应付-客户 管理费用-税点 贷:银行存款 这样子吗
对你内账的话可以这么做。
我收税点是做的其他业务收入
你进入到其他收入里面也可以。
那把之前借方的管理费用改为其他业务收入,这样子行吗
没问题,内账没有那么严格的要求。
以后还会涉及退税这块
但实际上退税的时候你就可以冲减收入。
所以开始设好,也是冲减其他业务收入
对,没错,就是这个意思。
谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您。