齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借利润分配未分配利润 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷银行存款
老师当时有退税,最新图片分录是这样的。请问财审为啥要做调整呢?
当时你的分路怎么做?
图片就是当时的分录。
我不知道这笔原分录,是否需要做财审调整
如果退税的话,你第二个分录做反了。
21年预交了34936.27元的,21年实际只需要缴纳435.79元,所以实际退了34500.48元,
那你二一年计提和支付分录分别是多少?金额是多少?
21年季报的时候预缴了34936.27元的,21年汇算清缴调整完毕后只需要缴纳435.79元,所以税务局只退了两者的差额34500.48元,请问会计做的这笔分录对吗?
哦,我的意思是预缴的分录怎么做的,是不是全额计提了,然后再做支付的,如果是的话,你这个分录就不对, 借应交税费,企业所得税, 贷利润分配,未分配利润34936.27, 银行 贷应交税费,企业所得税34936.27。
老师,这是2021年分录
这些分录是2021年缴纳的。
借利润分配未分配利润 贷银行 这个不对 没计提
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老师当时有退税,最新图片分录是这样的。请问财审为啥要做调整呢?
当时你的分路怎么做?
图片就是当时的分录。
我不知道这笔原分录,是否需要做财审调整
如果退税的话,你第二个分录做反了。
21年预交了34936.27元的,21年实际只需要缴纳435.79元,所以实际退了34500.48元,
那你二一年计提和支付分录分别是多少?金额是多少?
21年季报的时候预缴了34936.27元的,21年汇算清缴调整完毕后只需要缴纳435.79元,所以税务局只退了两者的差额34500.48元,请问会计做的这笔分录对吗?
哦,我的意思是预缴的分录怎么做的,是不是全额计提了,然后再做支付的,如果是的话,你这个分录就不对, 借应交税费,企业所得税, 贷利润分配,未分配利润34936.27, 银行 贷应交税费,企业所得税34936.27。
老师,这是2021年分录
这些分录是2021年缴纳的。
借利润分配未分配利润 贷银行 这个不对 没计提