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老师,你好,我们公司开通了银行的一项收款码收款(用微信或支付宝支付货款,收入会直接到银行)然后有笔钱,我们是一笔头做的凭证是,借 银行存款,贷 主营业务收入 应交税费应交增值税 其中有一笔,在下月又开了发票,那么请问我应该怎么操作处理。-j9九游会网址

2023-02-09 22:01

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-02-09 22:01

您好,是这样的 你可以做一笔  借 银行存款  贷 预收

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快账用户3141 追问 2023-02-09 22:21

老师,我前面问题没说清误导你了,哈哈我重新说,我们公司开通了银行的一项收款码收款(用微信或支付宝支付货款,收入会直接到银行)一般我们是一笔头做凭证的,借 银行存款,贷 主营业务收入 应交税费应交增值税 这样,但是其中有一笔,12月份的时候收款码收入了,也已经跟上月一笔头做了我前面说的那个分录了,但是1月份又开了发票,那么请问我应该怎么操作处理。

齐红老师 解答 2023-02-09 22:22

等于说你是12月做收入了,但是当时没有开票是吧

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快账用户3141 追问 2023-02-09 22:38

打个比方说12月份收款码收到了总计100元,那么我这边做的凭证是借 银行存款100 贷主营业务88.46 应交税费 11.54 收款码收到的钱一般是不开发票的,1月份的时候有笔12月收款码收到的20元,要求开发票。那按理说这笔钱在12月份已经做了收入了,所以现在就搞不清楚怎么调整了。

齐红老师 解答 2023-02-09 22:40

您好,那你就这样的,按照你的收入金额,给他下个月开票就行

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