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a会计师事务所首次接受上市公司b公司的委托,派注册会计师c担任2021年会计报表审计的主审,组建审计项日组。在审计过程中,分析a会计师事务所的行为是否恰当?并说明理由1.此次审计项目主审c在一年前曾在被审计单位b公司担任财务经理。2.上市公司b公司与a会计师事务所约定,如果出具标准无保留意见的审计报告,审计收费90万元,如果出具其他意见的审计报告,审计收费40万元3.a会计师事务所经审计发现b公司的收入中有一半是虚构的,经与b公司沟通,b公司按照a会计师事务所的要求,进行了调整,最后a会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。-j9九游会网址

2023-02-02 16:06

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-02-02 16:07

您好,是需要分析吗还是

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同学,你好 1.不恰当,审计项目人员不得在被审计单位担任高管
2023-01-28
您好,是需要分析吗还是
2023-02-02
你好收到,马上回复
2023-11-21
你好稍等,马上回复。
2023-11-21
同学你好,不可以,因为该注会在2006年5月前
2022-06-04
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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