齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 没有发生的0报
老师,我司是一般纳税人,地方税局发了一个公告:“印花税政策提醒:根据上级工作部署,自2022年3月起,我局对印花税取消事前核定征收方式,请相关纳税人按规定完善《印花税应税凭证登记簿》制度,据实申报印花税。” 我之前印花税是按每月的采购和销售含税金额来申报缴纳“购销合同”的印花税, 现在我还是像之前一样按每月的采购和销售含税金额来申报缴纳印花税吗? 还有这个(印花税应税凭证登记簿)是什么?
老师:小规模纳税人2022年4季度印花税出来两个,按买卖合同申报了一个.还有一个营业账簿印花税按年征收,这个计税金额没有实收资本计税金额按什么?
老师,印花税系统跳出2个印花税税种,一个按期,一个按年。按期的是合同,我已经申报了。按年的写着营业账簿,然后现在23年我没有实收资本,就0申报是吗
应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额;税率为万分之二点五。 老师,当年我没有实收资本,资本公积,也要0申报印花是吗?这个就是按次的是么?那我平时的,账本,也要申报吧?那是按年? 还有,合同的印花,可以按次吧?
小规模纳税人,税种核定印花税营业账簿是按次申报,我每次都是把一个季度的实收资本的发生额合计一次申报,这样做正确吗?
建筑工程公司,买的施工设备按什么入账
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
销项发票有5500万,进项发票有4300万左右,无票收入有800万左右,这个要怎么解决,要留一部分到下个月抵扣吗
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
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做账时印花税多计提了0.01元要处理吗?怎么处理?
你好 红冲处理多的
这跨年了,红冲方便吗
1月份做账缓冲式怎么做?
你好 可以的 直接冲 因为金额小
老师分录麻烦给一下,谢谢!
借税金及附加负数 ,贷应交税费负数