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老师,我正在年底结账,为什么我的科目余额表里应付账款和我供应商往来的余额不一样?我用的管家婆软件,科目余额表比实际的往来账余额要多-j9九游会网址

2023-01-09 13:48

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-01-09 13:49

你好;  核对下明细   和你科目余额表;正常应该是余额一致的  

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快账用户1489 追问 2023-01-09 13:57

看了下,本期发生借贷方都是能对上的,期初不对,我上任会计不知道怎么调的,期初不对,我现在咋改呀。。。

齐红老师 解答 2023-01-09 14:01

你好;  期初应该是你们之前数据有问题, 你核对下期初。  

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快账用户1489 追问 2023-01-09 14:02

由于22年的账已经结了,报表也都出完了,现在我只能修改23年期初数据,我要是想把应付账款数据调小,还要考虑试算平衡表,那我只能是负债减少,所有者权益也调少?

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快账用户1489 追问 2023-01-09 14:03

唉,调账心里太没底了,不太会呀

齐红老师 解答 2023-01-09 14:06

你好;  期初 你好久建账的期初错误了  

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你好;  核对下明细   和你科目余额表;正常应该是余额一致的  
2023-01-09
你看下你的应付账款是不是有在借方余额的放到了预付账款里面了?
2023-09-05
你好,如果是外账的话需要确认无票收入了。
2020-06-29
你好,应收账款是期初余额在贷方,需要录入7月份的预收账款贷方余额正数
2020-08-28
你好,其他应收款是资产,正常是借方余额才是啊
2023-11-08
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