齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 小规模纳税人提供技术服务开普票和专票的税率都是3%
24年12月企业所得税季报是填全年数,还是最后一个季度数
那代理进口货物收到客户钱时做的预收,向国外付款做的预付,最后货到我做的预收预付对冲了,这样对吗
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
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老师麻烦你看一下我的理解对不对?我是一家林业产业技术服务有限公司,小规模纳税人 1、我销售自己种的苗木,无论开普票和专票都是免增值税,只是超过企业所得税额规定需要缴纳企业所得税。 2、如果提供技术服务,普票专票都是3%,普票可享受优惠政策,专票不享受。 3、购进再销苗木,普票免税,专票3%
只是超过企业所得税额规定需要缴纳企业所得税。 这个是什么意思 2 3是正确的
我销售自己种的苗木,无论开普票和专票都是免增值税,企业所得税在月10万季30万内有优惠
那就按照优惠政策计算缴纳企业所得税就好了
我销售自己种的苗木,无论开普票和专票都是免增值税,这个理解对吗?
不对 专票是不免征增值税的 开了专票就要缴税