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我发现管理费用年末里面职工教育经费是1619.58元, 应付职工薪酬-j9九游会网址

我发现管理费用年末里面职工教育经费是1619.58元, 应付职工薪酬-职工教育经费年末是1623.80元。平时这样账务处理。这是一张专票,月末的时候又进项税额转出。如果这两个数不平,应该怎么调整呢?
借:管理费用-职工教育经费  
                                    贷:应付职工薪酬-教育经费
                               借:应付职工薪酬-教育经费
                                   贷:银存
我发现管理费用年末里面职工教育经费是1619.58元, 应付职工薪酬-职工教育经费年末是1623.80元。平时这样账务处理。这是一张专票,月末的时候又进项税额转出。如果这两个数不平,应该怎么调整呢?
借:管理费用-职工教育经费  
                                    贷:应付职工薪酬-教育经费
                               借:应付职工薪酬-教育经费
                                   贷:银存
2022-12-26 21:00

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-12-26 21:01

同学你好 职工教育经费的进项税可以抵扣

齐红老师 解答 2022-12-26 21:02

管应付职工薪酬和管理费用均不包括进项税

头像
快账用户6837 追问 2022-12-26 21:04

是可以抵扣,但我一般纳税人同时享受简易计税,要进项税额按比例转出。我现在存在一个差4.22。导致管理费用和应付职工薪酬-教育经费有差异,我应该如何调整

齐红老师 解答 2022-12-26 21:13

借:管理费用   贷应付职工薪酬-职工教育经费  借应付职工薪酬-教育经费  贷应交税费-进项税额转出。 不会有差异

头像
快账用户6837 追问 2022-12-26 21:14

你看我的截图,目前确实存在差异了

齐红老师 解答 2022-12-26 21:31

把他们两个的明细账找出来,看看哪一笔差了,目前数据看不出来。

头像
快账用户6837 追问 2022-12-26 21:35

差的就是这个进项税转出,和进项税的差4.22

齐红老师 解答 2022-12-26 21:40

那4.22看结转到哪个科目了,找一下结转的分录。

头像
快账用户6837 追问 2022-12-26 21:42

进项税额13.58,进项税额转出到管理费用9.36,差的就是4.22啊

齐红老师 解答 2022-12-26 21:43

把这4.22也转到管理费用里。为什么只转一部分呢

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快账用户6837 追问 2022-12-26 21:46

刚不说了吗,按比例转出

齐红老师 解答 2022-12-26 21:49

借应付职工薪酬-4.22   贷应付职工工薪酬 -4.22

齐红老师 解答 2022-12-26 21:50

应付职工薪酬,以后计提时要和管理费用看齐,不和价税合计看齐。

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快账用户6837 追问 2022-12-26 21:54

可是发票价税合计是295。你这样-4.22的话,那不就等于295-4.22了吗?那不就和发票不一致了吗

齐红老师 解答 2022-12-26 22:05

银行存款与总价款一致。应付职工薪酬和管理费用应一致和总价款不一致。

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快账用户6837 追问 2022-12-26 22:23

应该怎么写分录,加上数字

齐红老师 解答 2022-12-26 22:30

借:管理费用290.78          应交税费-应交税费-进项税额4.22          贷应付职工薪酬290.78        借:应付职工薪酬 290.78            贷银行存款  295

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同学你好 职工教育经费的进项税可以抵扣
2022-12-26
你好 反过来了 是先计提 借管理费用 贷应付职工薪酬-职工教育经费 然后支付时 借 应付职工薪酬-职工教育经费 贷银行存款或库存现金
2021-06-03
您好,同学,科目余额表发给我一下呢
2023-06-26
调整这么调,借应交税费应交增值税进项税额36.23 贷利润分配未分配36.23
2024-01-02
同学你好 对的 是这样的
2023-01-10
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