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暂估原材料已经结转到库存商品,用到主营业务成本去了,现在发票来了,分录怎么写?是不是要把和暂估原材料有关的分录全部写负数,再按正确的写一遍?-j9九游会网址

2022-12-13 14:36

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-12-13 14:36

是的,把和暂估原材料有关的分录全部写负数,再按正确的写一遍

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快账用户4275 追问 2022-12-13 14:38

我估的金额一摸一样的怎么处理

齐红老师 解答 2022-12-13 14:40

那就不需要冲暂估了,直接把发票贴在暂估的凭证后边

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快账用户4275 追问 2022-12-13 14:43

就是应付账款的名字不对,上次暂估的时候写的是名字,这次知道公司的名字

齐红老师 解答 2022-12-13 14:46

那j3= 借:应付账款-写的是名字 贷:应付账款-公司的名字

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是的,把和暂估原材料有关的分录全部写负数,再按正确的写一遍
2022-12-13
你好;   你暂估原材料 的发票  和你暂估金额一致吗 ; 看是否会 调整金额   
2022-12-13
当时暂估结转成本,完整的分录怎么做的? 借原材料贷应付账款,借生产成本贷原材料, 借库存商品贷生产成本, 借主营业务成本贷库存商品做的是这个吗?
2022-05-30
 你好;   发票来了与你暂估的100吨 金额有差异 的话; 先去看多做了还是少做了。这个跨年了吗   
2022-05-30
你好,学员,这个暂估跟发票有差异吗
2022-06-14
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