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老师您好,计提年终奖分录 借管理费用—职工薪酬 贷应付职工薪酬—职工工资 这样对吗?-j9九游会网址

2022-12-05 20:01

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-12-05 20:02

同学你好 对的,这样做分录是对的

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同学你好 对的,这样做分录是对的
2022-12-05
是这样的操作,需要是管理人员的工资,这样计提,如果是销售人员,就是计入销售费用。
2021-04-28
你好 可以 二级科目工资就可以。
2021-01-27
同学你好 对的 是这样的
2022-03-14
您好 计提年终奖 借:管理费用-工资140000 贷:应付职工薪酬 140000 发放年终奖 借:应付职工薪酬140000 贷:应交税费-个税 4200 贷:银行存款135800 申报个人所得税交税 借:应交税费-个税4200 贷:银行存款 4200
2024-03-13
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职称:注册会计师,税务师

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