齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,学员,稍等一下
2.某化妆品厂为一般纳税人,生产制造高档化妆品,2019年5月发生如下业务:(已知:高档化妆品5月不含税销售平均价格为每吨8万元,最高不含税销售价格为每吨10万元。特制化妆品生产成本为每吨5万元,高档化妆品的成本利润率为10%,高档化妆品的适用消费税税率为15%。 (1)企业本月制造高档化妆品20吨,其中5吨赠送给赞助方,5吨换取生产资料,其余全部销售。 (2)委托某加工厂加工一批高档化妆品35件,委托合同注明成本为每件1200元,收到的税控专用发票上注明支付加工费15000元;代垫辅料费用6000元(不含增值税);收回后,有15件以不高于受托方计税价格直接出售,其余20件当月全部领用,用于本企业高档化妆品的生产,当月销售生产的高档化妆品取得不含税价款10万元。 (3)本月还特制8吨高档化妆品用于奖励对企业做出特殊贡献的技术人才。 (4)请计算加工厂代收代缴的消费税及该企业本月应纳消费税?
4.乐美化妆品厂为一般纳税人,生产制造高档化妆品,2019 年11 月发生如下业务,请 计算各项业务中涉及的消费税:(已知:化妆品不含税销售价格为每千克 12万元,特制化妆品生产成本为每千克 7万元,化妆品的成本利润率为 10%,高档化妆品的适用消费税税率为 15%,以下税控专用发票经过税务机关的认证。) (1企业本月制造化妆品 15 千克,其中1千克发给职工当福利,2千克偿还货款,其余全部销售;(2)委托建新加工厂加工一批化妆品20件,委托合同注明成本为每件2000 元,收到的税控专用发票上注明支付加工费 30000 元,税款 3900 元;收回后,有12 件对外销售,每 件不含税价格为 4000 元,其余8件用于本企业高档化妆品的调制;(3)本月还特制 5 千克高档化妆品用于奖动对企业做出特殊贡献的技术人才。 请计算加工厂代收代缴的消费税和乐美化妆品厂本月应纳消费税。
乐美化妆品厂为一般纳税人,生产制造高档化妆品,2019年11月发生如下业务,请计算各项业务中涉及的消费税:(已知:化妆品不含税销售价格为每千克12万元,特制化妆品生产成本为每千克7万元,化妆品的成本利润率为10%,高档化妆品的适用消费税税率为15%,以下税控专用发票经过税务机关的认证。)(1企业本月制造化妆品15千克,其中1千克发给职工当福利,2千克偿还货款,其余全部销售;(2)委托建新加工厂加工一批化妆品20件,委托合同注明成本为每件2000元,收到的税控专用发票上注明支付加工费30000元,税款3900元;收回后,有12件对外销售,每件不含税价格为4000元,其余8件用于本企业高档化妆品的调制;(3)本月还特制5千克高档化妆品用于奖动对企业做出特殊贡献的技术人才。请计算加工厂代收代缴的消费税和乐美化妆品厂本月应纳消费税。
乐美化妆品厂为一般纳税人,生产制造高档化妆品,2019年11月发生如下业务,请计算各项业务中涉及的消费税:(已知:化妆品不含税销售价格为每千克12万元,特制化妆品生产成本为每千克7万元,化妆品的成本利润率为10%,高档化妆品的适用消费税税率为15%,以下税控专用发票经过税务机关的认证。)(1企业本月制造化妆品15千克,其中1千克发给职工当福利,2千克偿还货款,其余全部销售;(2)委托建新加工厂加工一批化妆品20件,委托合同注明成本为每件2000元,收到的税控专用发票上注明支付加工费30000元,税款3900元;收回后,有12件对外销售,每件不含税价格为4000元,其余8件用于本企业高档化妆品的调制;(3)本月还特制5千克高档化妆品用于奖动对企业做出特殊贡献的技术人才。请计算加工厂代收代缴的消费税和乐美化妆品厂本月应纳消费税。
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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