齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 对的 在管理费用研发费的
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
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可以参与所得税加计扣除吗?
同学你好 这个可以的哦
加计扣除比例是多少?如果是高新企业的话,固定资产加速折旧后是否全额可以加计扣除?
非高新企业的话是75%的加计扣除
如果成功通过高新企业认定,我们新购入的固定资产享受加速折旧后还可以100%加计扣除吗?
这个符合条件的是200%加计扣除
这个固定资产必须用于研发吗?
对的 需要用于研发的才可以
谢谢答复。
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