齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 找到申报表点更正申报就行
你好,2019年1月,资金账簿印花税多久了,怎么办税务局让在电子税务局做更正申报然后再申请退税我想知道怎么操作?
老师好,5月的税报错了,现在要更正申报,电子税务局怎么操作呢
您好老师,我想咨询下,我们这个月在税务局班里的股权变更登记,税务局刚打电话说让申报印花税怎么操作,这个季度已经申报完了,没有可申报的啊
老师,2月份按次申报了印花税(当时没有核定没有得选择按月),税局打电话说让我们更正按月申报可以退税,现在可以更正按月申报吗?
老师 刚刚税务局打我电话说 我五月份印花税申报错了 就更正 我怎么操作 电子税务局,点 更正申报 吗 ?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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可是 我之前交过了 5月份的印花税 就是选择纳税主体选择错了 ,我现在更正初始化 ,在税源信息同步保存 点击申报 又提示我 是不是要缴纳多少金额。
那我不缴款重复了吗
你好 就是选择纳税主体选择错了 交到其他单位的 申请 退税
是这样 刚刚我表达错了, 是我选择应一般纳税人 我选择了小规模纳税人。 我刚刚点了重新申报, 显示要缴纳税款,但是之前缴纳过了 金额不变,我刚刚点了税费缴纳可没看到有我需要缴纳的钱
你好 前面交的税款填写上 已交里
但是没有 刚刚税务局 我打电话问 我说我更正 不知道为什么提交时候显示我又得缴纳一次税费, 他所不需要,说你金额没动。可我在税费缴纳的确还没看到这条缴费信息。 就想问老师是不是 只要金额不动 更正申报 就不影响~
我刚刚在作废的栏次看见那种原始错的印花税报表, 缴费状态缴款成功了
你好 金额没有错 就是更正申报不用再交款就对
再看申报状态是成功就可以了
意思 我点申报按钮 就算上面提示 需要缴纳多少金额,其实不用缴纳,只是提示而已 是这意思吗
要看申报 税款那行是多少