齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好可以的 不设置预付的可以用应付
24年12月企业所得税季报是填全年数,还是最后一个季度数
那代理进口货物收到客户钱时做的预收,向国外付款做的预付,最后货到我做的预收预付对冲了,这样对吗
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
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那我的余额表应付账款期初有30000,我填余额表的应付账款期末数的时候应该是110000吗?
你好 应付借方余额 放到预付账款里面去
不用管余额表的应付账款吗
你好 对的 不看这个的
那我应付账款是30000就写30000就对了是吧?
应付账款借方余额 贷方余额分别多少
没有变化
借应付帐款贷银行 就这一个业务吗 是的话应付账款0 预付账款增加8万
是的,一个业务,但是应付账款有期初数啊?不填吗
期末余额借方的哪部已经放到了预付账款 预付账款余额根据应付帐款借方明细余额➕预付账款借方明细余额填写
期初余额表应付账款100000。发生如下业务1、用银行存款提前还了应付账款10000。2、预付货款80000。会计分录怎么写,期末余额表应付账款科目填多少?
都是一个企业的吗 1借应付账款贷银行存款1万 2借应付帐款8万 贷银行存款 应付账款余额1万
为什么应付账款余额是1万呢?不应该是9万吗
余额表里的预付账款不填吗
都是同一个企业 贷方余额100,000第一个借方余额10,000第二个借方余额80000 10,0000-80,000这个不就是10,000
100000-10000-80000等于10000,最后余额表应付账款就是10000,对吧?
你好对的 是这么做的
好的。明白了,谢谢老师
不用客气 工作愉快