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3.【资料】华星工厂为增值税一般纳税人,2019年9月发生下列固定资产取得业务:(1)9月1日,购入不需安装机器设备一台,增值税专用发票列示,价款100000元,增值税13000元,货运增值税专用发票列示,运费2000元,增值税180元,上述价款以银行存款支付.(2)9月6日,购入需安装的机器设备一台,增值税专用发票列示,价款500000元,增值税65000元,货运增值税专用发票列示,运费20000元,增值税1800元,上述价款尚未支付。(3)9月9日,上述机器设备运达企业,以银行存款支付安装调试费3000元,该项固定资产达到预定可使用状态。【要求】根据上述资料编制会计分录。任务三生产过程业务核算-j9九游会网址

2022-11-03 20:50

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-11-03 20:52

您好 (1)9月1日,购入不需安装机器设备一台,增值税专用发票列示,价款100000元,增值税13000元,货运增值税专用发票列示,运费2000元,增值税180元,上述价款以银行存款支付. 借:固定资产 100000+2000=102000 借:应交税费-应交增值税-进项税额13000+180=13180 贷:银行存款 100000+13000+2000+180=115180 (2)9月6日,购入需安装的机器设备一台,增值税专用发票列示,价款500000元,增值税65000元,货运增值税专用发票列示,运费20000元,增值税1800元,上述价款尚未支付。 借:在建工程 500000+20000=520000 借:应交税费-应交增值税-进项税额65000+1800=66800 贷:应付账款 520000+66800=586800 (3)9月9日,上述机器设备运达企业,以银行存款支付安装调试费3000元,该项固定资产达到预定可使用状态。 借:在建工程 3000 贷:银行存款 3000 借:固定资产 523000 贷:在建工程 520000+3000=523000

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您好 (1)9月1日,购入不需安装机器设备一台,增值税专用发票列示,价款100000元,增值税13000元,货运增值税专用发票列示,运费2000元,增值税180元,上述价款以银行存款支付. 借:固定资产 100000+2000=102000 借:应交税费-应交增值税-进项税额13000+180=13180 贷:银行存款 100000+13000+2000+180=115180 (2)9月6日,购入需安装的机器设备一台,增值税专用发票列示,价款500000元,增值税65000元,货运增值税专用发票列示,运费20000元,增值税1800元,上述价款尚未支付。 借:在建工程 500000+20000=520000 借:应交税费-应交增值税-进项税额65000+1800=66800 贷:应付账款 520000+66800=586800 (3)9月9日,上述机器设备运达企业,以银行存款支付安装调试费3000元,该项固定资产达到预定可使用状态。 借:在建工程 3000 贷:银行存款 3000 借:固定资产 523000 贷:在建工程 520000+3000=523000
2022-11-03
你好 (1)9月1日,购入不需安装的机器设备一台,增值税专用发票列示,价款100 000元,增值税13 000元,货运增值税专用发票列示,运费2000元,增值税180元,上述价款以银行存款支付。 借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (2)9月6日,购入需安装的机器设备一台,增值税专用发票列示,价款500000元,增值税65 000元,运费20000元,增值税1800元,上述价款尚未支付。 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 (3)9月9日,上述机器设备运达企业,以银行存款支付安装调试费3000元,该项固定资产达到预定可使用状态。 借:在建工程,贷:银行存款 借:固定资产,贷:在建工程 
2022-10-21
同学你好 借在建工程230000 应交税费应交增值税进项税29900 贷银行存款230000 29900=259900
2023-03-26
1借固定资产125000 应交税费应交增值税进项税16050 贷银行存款141050
2024-05-22
你好请把题目完整发一下
2022-06-01
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