齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
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老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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1、其他个人帮客户垫付了车款(垫付的资金没有经过我们账户体现) 我们不用做账,因为没有资金进入我们公司账户。 2、客户通过我们公司申请贷款银行把贷款打到我们对公账户上,我们在把钱转给垫付人员,银行反佣金给我们 这个做账可能麻烦一些。因为钱到了我们公司的账户,税局应该会要求全部做我们的收入。等我们把款打出去的时候呢,再作为支出做账。银行给我们反佣金的时候,我们得再次确认收入。
但是是个人转入的
您的意思是个人把钱打入你们公司账户是吗?
我们只是开反拥的发票
这个也是要交税的,除非你能解释清楚这个钱是代垫的款项,有合同什么的作为证明才可能不交税。
然后机动车发票是4s店开具
那您就保存好证据证明个人打款是往来垫款,收到款项的时候做一个往来科目(其他应付款)。只把佣金做收入就行。
那我垫付的时候怎么做呢,没有经过我们账户,另一方不知道挂什么账户
亲,您的问这个问题吗? 1、其他个人帮客户垫付了车款(垫付的资金没有经过我们账户体现) 我们不用做账,因为没有资金进入我们公司账户。
那我公司收到客户贷款是要还给垫付人员的啊 收到客户贷款,借:银行,贷其他应付(客户),还垫付、借其他应付(客户),贷其他应付(垫付人员),那我垫付人员不是挂帐了吗
亲,还客户钱应该做 借其他应付(客户),贷 银行存款
问题是进我们公账的是客户,还给垫付人员不是我们公司员工
对的亲,还钱的时候不用管他是不是您公司的员工,做账是一样的。