齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好; 1. 你去申请修改即可; 你是不是分录没有作对哦 ? 你 不管系统怎么报的; 你都要按照你实际开票 和红冲发票来做账; 体现你多缴纳税费的哦
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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去申请修改 是啥意思,
1. 意思是你申报表 如果都是报对了就不用管; 如果报错了申报表数据的去修改下; 2. 保证 你的账上数据和你 发票一致即可
申报现在不用管了 没错,现在是我账务处理 要怎么做?
你好 ; 账上你就按照发票来走; 你不是开了1%的发票 ; 在红冲了1%发票 ; 在开正确发票吗 ; 你就按照这三张发票的情况去做分录。
那你看余额吧,我是按照正常流程走的,余额肯定不对
假如:现在补一笔10月份分录, 摘要是交纳7-9月份三季度增值税 借:应交增值税 10165.05 贷:银行存款 10165.05 这个就是我红冲1,接着开的正确3,实际上我多交的增值税 就是1718.45 元 这笔金额
1. 是的; 最终看你 最后开正确发票后的 余额核对 和你申报表一致即可