齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
不是,是按照30来确认收入,商户给你们开发票?开什么呢
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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这个流水本来是属于各家机构的,但是他们在我们提供的商业楼里经营,要按我们的方式被管理。所以收上来的钱,当月得先打到公司账户,次月返款70%给商户,商户给我们开票。30%是我们的收入
明白。给客户的70万,是咱们代收款,不用对方开发票给咱们
从收100万款开始,到后面返款,您能给写个分录吗?
收到100万 借银存存款100 贷主营业务收入30 其他应付款70 支付给商户 借其他应付款70 贷银存存款70
老师好,如果我按照进到账户的100万 全为公司的收入 我去交税,然后次月需要给商户返款70万,他交上来的发票 我再做抵扣行吗
不可以。与实际业务不相符哦