齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
老师,实务中上交社保、计提工资社保的分录以及发放工资的分录怎么写啊
老师,计提工资社保,发放工资社保的分录怎么写。
你好,老师,计提工资,社保,以及发放工资分录怎么写
计提工资,发放工资及社保的会计分录怎么写
计提工资要与个税申报一致吗
一般纳税人计提工资会计分录
汇算清缴补交社保分录怎么做
收到困难企业社保返费如何做账
政府发放的社保补贴怎么做账
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
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职称:注册会计师,税务师
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