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老师,我9月预收了3个月租金(2022年9月10至12月10日),我9月就开了发票,我9月做账是不是要借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费 -j9九游会网址

2022-10-23 14:49

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-10-23 14:49

对,没错,这么做账就可以。

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快账用户5761 追问 2022-10-23 14:58

好的,谢谢老师

齐红老师 解答 2022-10-23 14:59

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了

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对,没错,这么做账就可以。
2022-10-23
你好,您的分录处理正确
2020-09-25
一、分录是: 借:银行存款 贷:预收账款 按全部的金额确认此分录的金额。 二、按月确认收入,开具发票,分录是: 借:预收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费——简易计税
2021-06-22
你好,对的是的,12月份需要分摊一个月的。
2022-01-12
借:银行存款3000 贷:其他业务收入 952.38 贷:应交税费-增值税142.86 贷:预收账款1904.76   然后1月份再确认1月的收入借:预收账款952.38 贷:其他业务收入952.38 2月份也是这样做分录 您好,上述账务处理正确的
2020-12-10
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