齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,借成本费用,贷应付职工薪酬工资,借成本费用,贷应付职工薪酬社保公积金,借应付职工薪酬工资,贷其他应付款,应交税费应交个人所得税,银行存款,借应付职工薪酬社保公积金,借其他应付款,贷银行存款
老师,您好!请问计提和发放工资、医社保、公积金的分录怎么写?谢谢!
老师您好,请问每月计提工资和发放的时候个人所得税处理的会计分录分别怎么做,谢谢
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
请使用微信扫一扫登录
微信扫码加老师开通会员
职称:注册会计师,税务师
会计问小程序
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
免输入更快更安全