齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,购入资产次月和当月就开始摊销,筹建期很长的,可能在筹建期期间就摊销完毕了
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那代理进口货物收到客户钱时做的预收,向国外付款做的预付,最后货到我做的预收预付对冲了,这样对吗
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
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职称:注册会计师,税务师
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