齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,反结账,更改当年的
老师您好,我请教一个问题。情况是这样的,19年个人把车过户给公司,以前的会计做的借:管理费用-其他 贷:营业外收入 然后我们今年又把车过户给另外一个人,相当于送给他,开的800的发票,但这800块也没有给我们公司,我们做的借:利润分配-未分配利润(红字)贷:营业外收入(红字)现在结账的时候发现报表不符了,利润表跟资产负债表差800元 请问老师这笔过户的分录到底怎么做才是对的,不会有差额
老师,我21年退了一笔工程审减价款,之前发票开了税也交了,当时我做的借银行存款跟贷主营业务收入红字,没有冲减发票,结果报去年年报增值税收入跟企业所得税收入对不起来,税务预警了,这个情况怎么办好,税务说最好改企业所得税,怎么个改发?
老师,我21年退了一笔工程审减价款,之前发票开了税也交了,当时我做的借银行存款跟贷主营业务收入红字,没有冲减发票,结果报去年年报增值税收入跟企业所得税收入对不起来,税务预警了,这个情况怎么办好,税务说最好改企业所得税,怎么个改发?
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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我就是反结账,改21年12月的凭证老师,您看看这样记对吧,开始认为这样改就把财务报表跟企业所得税报表改了就行,可是这样的话20年未分配利润数变了,又会跟税务报表对不起来,还要改20年的财务报表跟企业所得税年度报表吗?关键去年还没有账呢老师,这可怎么办?要不改增值税报表?现在能冲之前的发票吗?税务说改企业所得税好,增值税可能改不了,我家有留抵退税
之前的 分录冲回去,重新做一笔,收入用以前年度损益调整代替
老师,这个是开始老师让我这样记的,是让我在这个月冲红调整,因为这个月调整21年12月的数不变还是对不起来,我在12月冲红调整老师说不用这个以前年度损益调整,直接记账行了,但是不管用不用以前年度损益调整这个科目调整,未分配利润数还是变了呀老师,您说用这个科目调整该怎么记账呢,要不就是直接记借以前年度损益调整,贷银行存款,不用记后面那一步,这样结转损益就行了可以吗?
要不就是直接记借以前年度损益调整,贷银行存款,不用记后面那一步,这样结转损益就行了可以吗?要不就是直接记借以前年度损益调整,贷银行存款,不用记后面那一步,这样结转损益就行了可以吗? 可以的