齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好!这个没有规定要扣哪些税。而且这样的操作,本身就是违规的
老师好,想请教一个问题 之前私户打款给供货商,供货商给我们开了公司抬头的电子普票,最早没发现是开我们公司抬头的,以为会开个人名字的发票,所以我们没入账。发现之后公对公转款,给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用,之后抵扣货款,供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万,实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好?
老师,我开给客户11万发票,双方都已经确认做账了,并且这个11万货款已经付到我们公司账上了,现在发现多开了1万,客户要求我们多开的1万私人卡对私人卡还回去,这个私对私处理的话需要扣除哪些税之后还给他
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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如果客户非得这么操作,是不是我得扣除企业所得税,增值税,附加税。印花税,和从账上拿钱私下拿钱20%的分红税
您好!你可以这样要求,但是对方是不是会同意就难说
老师,我的这些想法根据我们会计上缴税确实事这样缴纳的对吧,反正从账上拿钱私下给他,就是会涉及这个20%的视同分红个税,对吗
您好!是的,如果税务局认定为分红,是要交20%的个税。
老师,就是公账上拿钱,没有发票冲进来。税务局就是默认分红对吧
您好!是的。税务局都是这样认定
老师,客户还有一个方案,就是不要还这个1万了,直接让我发了1万的货,然后这个补的1万的货也不需要开票了,这个处理,中间涉及哪些因素,会涉及我这边哪些税吗
你好!你这个严格来说,就不用做其他了,开了11万的发票,给了11万的货。就已经对上了
这个补给他的1万的货,不开票,也不涉及任何税金,对吗
你好!是的。就是跟以前的合并了