齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
可以的,是这样账务处理的
请问,以前年度的应付账款,付款时,借:应付账款 贷:银行存款。一直没有收到发票,没有做成本费用。现在确定发票收不回来。怎么处理
老师,去年支付的费用,没有取得发票当时做账借其他应付款—公司名称贷银行存款一直挂账呢。现在确定收不到发票了。直接做借管理费用贷其他应付款可以吗。2022年的汇算清缴调增处理。
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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老师,这个费用直接做到今年,不涉及以前年度损益调整是吧。其实是去年的费用。
可以计入当期的额
老师,去年收到货款,对方不要票,一直没有做收入。今年能做无票收入吗。
可以的,要确认收入的额
老师,其实是去年的收入,做到今年可以的啊。无票收入免税
你是小规模纳税人吗
是的,小规模纳税人
那是免税的,可以做到今年的
老师,怎么区分是今年收入还是去年收入
去年提供服务或货物,就是去年收入,你现在只是补确认收入
老师,那我补收入,是不是得开1个点的税率
你这个不是不需要开票吗
对,不开票。老师,如果不开票,就全部做成收入,没有税啊。比如3000元,报增值税的时候,我把这3000元填哪里,我还没有做过无票收入呢
你这个季度收入是多少
就是去年的应收账款30000元。这个季度想做成无票收入。怎么报增值税。
季度小于45万,直接填列到第10栏的