齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学其他老板的钱作为实收资本,你们要去变更营业执照股东那块
我想问下,我们公司之前是一个老板,3月份后实际是增加到3个老板,然后营业执照的那个股东是前老板和一个公司持股。3月份后所有的收入和支出都算3个老板的(营业执照没变更),3月份后实际公司业务是3个老板打伙的,然后对外注册资本还是那些,对内注册资本没有,现在做账的钱付支出是往其他应付款之前那个老板名下的,(前期的付支出的钱是前老板隶属于3月份前的,然后3月份前也有收入,也有3月份后收入付3月份之前的费用,其他两个股东把投入的钱给我之前老板私人卡上。像这样子的怎么处理好
#提问#请问老师,我方股东6.1注资,前期所有资产已经评估算为实收资本,7月代前股东支付3月份土地租金127万,我做借:预付账款a单位,贷:存款,我用了一个科目其他应付款-前股东来区分6月前后业务,此时我应该借方冲减前期公司对前股东的其他应付款,因为我是代他支付前期的,做:借:其他应付款-前股东127万,那我贷方用什么科目合适?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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就是公司还是那个名字,只是3月份前的所有收入支出属于一个老板,月份后的收入支出属于3个老板(含原老板)
其他老板的钱作实收资本,那原老板用3月份前的钱付3月份后的支出怎么做账
3月份之前还是属于原老板,3月份后收到股东记入实收资本,利润要分红
原老板3月份后没投入实收,然后两个的钱给到老板私人账户
我就想问3月份刚开始没收入公司没钱,付支出用3月份之前的钱付3月份之后的钱我挂的其他应付款-原老板这样做对不对,有问题没
同学,这样做没有问题
那后期这个其应付款怎么消掉呢
分红肯定是按投资比例来分的,但是3月份后从内部来说就相当于一个新公司,其他两个投钱,原老板没有打真正的实收资本,而且当时是按估价原公司来算比例然后收的实收资本,好像是说原公司按150万估值算比例的。也就是说原公司账上没有真真正正150万的资本和利润,就是觉得能赚钱按150万来估再分比例的
股东没有打真正的实收资本,就相当于你们实际控制人还是原来的老板,另外两个股东是0
是这样,但是后期分红怎么分
同学,另外两个股东相当于0,不用分红他们,你们公司章程这里也要明确的
但是他们两个给钱了原老板,就是营业执照没变
他们给钱了,如果打给法人私户,是不正规的,按照他们打钱的比例分配