齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
就按他的做吧,不要动了,等明年初的时候,按自己的手法做就行了
应交税金一已交税金是借方余额年底不冲平吗?我想不明白,还请老师明示
你到年底的时候 ,一次性把应交税费-应交增值税下面的三级科目都红冲一下,把余额结转到应交税费-未交增值税里面
老师能帮我写一下具体的会计分录吗,这点我还是不懂
假如,进项借5,销项贷2,已交借6, 借应交税费 应交增值税 进项-5 借应交税费-应交增值税 已交-6 借应交税费-应交增值税 转出未交增值税9 贷应交税费 应交增值税 销-2 借应交税费-未交增值税9 借应交税费-应交增值税 转出未交增值税9
老师好,前任会计做交纳增值税账务时直接做,借:应交税金一应交增值税一己交税金,贷:银行存款,应交税金一应交增值税一已交税金是借方余额,后期我应该怎么调整,请老师把调整分录写一下
多交的增值税计提到什么科目
水果蔬菜的增值税税率是多少
月末结转未交增值税的会计分录
增值税加计抵减会计分录
货物运费应交增值税吗
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
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职称:注册会计师,税务师
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应交税金一已交税金是借方余额年底不冲平吗?我想不明白,还请老师明示
你到年底的时候 ,一次性把应交税费-应交增值税下面的三级科目都红冲一下,把余额结转到应交税费-未交增值税里面
老师能帮我写一下具体的会计分录吗,这点我还是不懂
假如,进项借5,销项贷2,已交借6, 借应交税费 应交增值税 进项-5 借应交税费-应交增值税 已交-6 借应交税费-应交增值税 转出未交增值税9 贷应交税费 应交增值税 销-2 借应交税费-未交增值税9 借应交税费-应交增值税 转出未交增值税9