齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,红冲结转的成本了吗?
老师们,小规模6月份销售了一张发票金额3000.00元。所销售的销售商品估价入库2000.00元,11月才到采购发票1120.00元。 6月分录: 估价入库 借:库存商品 2000 贷:应付账款——暂估入账 2000 借:应收账款——某 贷:主营业务收入 应交税金——增值税 结转成本: 借:主营业务成本 2000 贷:库存商品 2000 11月份拿到票后分录 借:库存商品 -2000 贷:应付账款——暂估入账 -2000 按票入库 借:借:库存商品 1120 贷:应付账款——暂估入账 1120 现在还差880.00元怎么做后面的分录?
老师好,我1月份商品入库由于没有收到发票所以做了暂估入库,1月末结转成本。1月份库存商品为0。现在6月份商品发票收齐,我冲暂估重新入库,库存商品-暂估科目贷方一直有余额,这个怎么调整呢?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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借应付账款贷库存商品 借库存商品 借主营业务成本负数
第一个红冲暂估入库,第二个是红冲成本。
因为成本没有变化,我就没有红冲,当时已知单价和数量,只是发票开不出来我才做的暂估。
现在库存商品两个二级科目的明细金额的和就是我的实际库存数,只不过库存商品暂估这个科目有个贷方余额,不知道这个是不是不允许的?
那你的分录是怎么做的?
红冲 借:库存商品-暂估 红字金额 贷:应付账款-暂估 红字金额 重新入库 借:库存商品-商品名称 贷:应付账款-供应商名称
暂估和发票是一样的吗?
还有你红冲淡估这个金额是正确的吗?