齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好!之前垫付的时候,你们怎么做的分录
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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垫付的时候 我们直接做的营销推广费
你好!贷方呢?贷方入的什么科目
借 管理费用 贷 银行存款 a公司目前还没做账,钱也在a公司账上
你好!这样的话,弄不了。除非b再开发票给a公司。不然没办法平。