齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
关键是这部分电费用于什么地方?
请教老师,公司是做系统集成服务的,进项票都是笔记本电脑、服务器硬件13%的增值税专用发票,项目实施过程中会使用到这些设备,给客户开专票时只有6%的技术服务费,这样会有什么税务风险吗?是否可以正常抵扣,企业所得税是按照什么方式计算呢?
供电公司开电费给我们单位抬头,我们再开给用电的单位。中间就是转一下。然后现在因为人事原因,电费票一直没开出去,但是每个月都在进来。没有其他业务。原来这电费一直是直接入主营业务成本的,现在没有收入,我能结转成本吗,该怎么做呢。其实应该是除了转转手没有盈亏,现在报表亏损很多。
老师好,我们是一般纳税人,在计提农产品进项税的时候,用投入产出法计提进项税可以抵扣一部分销项,税务的说我们用的方法不对,应该用成本法,如果用成本法的话计提的进项税要比产出法的少,所以要把之前多计提的那部分进项税额转出来,这样的分录要怎么做呢?分几笔做呢?转出的这部分进项要冲减什么科目呢?
老师,请问一个问题。我们项目上装的电费总表由我都承包方开户缴纳电费,电力公司开票给我公司比如5要。其中有2万是业主使用,业主要求我们开具电费发票给他。那电力公司开给我的5万专票中的2万所对应的进项要转出吗?还是我按正常的购进销售做抵扣就可以?
老师您好,我们公司是做软件服务的,有产生的正常用电,也有部分电费不是主营业务所使用的。现在电费发票都开出来了,开的专票。我们正常用电计入主营业务成本了,进项税可以抵扣销项。这个其他这部分电费应该计什么科目呢?进项税转出怎么做呢?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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20年公司用数据算箱做过区块链矿,没有收入。有用电
往年的电费直接冲减未分配利润
那这个进项税转出怎么做分录呢?,往年的电费现在如何做分录呢?
借:以前年度损益调整-主营业务成本 贷:应交税费-增值税-进项转出 应付账款 借: 利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整-主营业务成本
这个应付账款是?
就是应付的电费呀
我其他的这部分电费本来应该做什么科目呢?这个电费实际上已经付过了才能给我们开出来电费发票呀,我再挂应付账款,是还要再付电费?
你先付的时候票没来挂的是应付或者预付呀,你换成应付或者预付就是了
我其他的这部分电费本来应该做什么科目呢?
借:以前年度损益调整-主营业务成本 以前年度损益调整-营业外支出 其他部分电费 应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-增值税-进项转出 应付账款/预付账款 借: 利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整-主营业务成本 以前年度损益调整-营业外支出
老师,这个调整以前年度损益,然后计借利润分配未分配利润,是不是就是说把之前进的费用冲减出来?如果说我之前亏损100万,我现在冲减110万,那我就是盈利的,也就是说我应该还需要去补交企业所得税款,是吗?还有就是我这个进项税转出是不是之前的销项已经抵扣过的要重新补交销项税款?
借:利润分配是增加亏损的。本月进项转出就是了。不是补交以前的
老师,我理解的是,这个电费不是不应该计我们的成本,那我们应该记什么科目呢?现在如果说这个要调整,就是说我们把本来计入成本的电费需要调整出来。也就是说,如果我们收入200万,电费做成本了300万,这样就亏损100万。现在这个300万只有150万是可以入账的,其他的不可以入,那如果把这个成本减少了,那我的成本只有150万,那收入200万减去我可以做成本的150万,这样我不是还盈利了50万吗,就不是亏损状态了,是这个意思吗?就需要交税啊!
我都分开2部分了,正常的进成本,其余的进营业外支出
老师您好,是这样的,我现在正常用电和其余的这部分电费用的是一块电表,不能准确的把它分离出来,这应该怎么办呢。
这个老师也没法帮你分了哈。
老师,如果这个都分不出来的话,那我应该怎么账务处理呢
抱歉,老师只能给出前边的分录了,至于怎么处理,只能靠自己的智慧了