齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,是填此时冲红的日期。
老师,红冲发票得时候遇到问题,正数发票的日期是7月27日,负数发票日期开成7月28号有问题吗
小规模纳税人开具负数发票的填开日期是填当时重开的日期还是填此时冲红的日期呢?
老师,填开红字信息表时,有一个“发票填开日期”是指当时正数发票开具日期,还是现在红字填开日期?
电孑发票红冲时,选择正数发票代码后,填开日期是填上次正数发票日期,还是当天开红字发票日期?
电子发票看发票类别,发票代码,开票日期,价税合计
你好 金蝶总账和仓存的账不平,是总账的问题,总账多了,请问在哪里找这个问题呢
8.31日,仓库发出甲、乙两种材料,“发料凭证汇总表”如下表所示:材料种类70000车间一般耗用厂部一般耗用单位:元甲材料生产a产品120000生产b产品合计乙材料19000011000300014000合计12000070000110003000204000分录加数字
10.31日,本月投产的a产品500件全部完工验收入库,结转完工入库a产品生产成本
9.31日,将本月归集的制造费用按生产工人工资比例分配计入a、b产品生产成本。(写出制造费用分配过程)
6.31日,计提本月固定资产折旧144800元,其中,车间用固定资产折旧96800元,行政管理部门用固定资产折旧34000元,专设销售机构用固定资产折旧10000元,出租用固定资产折旧4000元。
5.31日,结转本月应付职工工资,其中:生产a产品工人工资60000元,生产b产品工人工资40000元,生产车间管理人员工资30000元,专设销售机构人员工资12000元,企业管理人员工资48000元。
某工业企业为居民企业, (1)取得产品销售收入为9800万元,其他业务收入420万元; (2)投资收益200万中,(其中包括转让国债利息收入10万元,从境内居民企业直接取得投资收益100万元); (3)发生产品销售成本2900万元,其他业务成本280万元; (4)发生的管理费用580万元(其中业务招待费用25万元、新支术的研究发费用30万元);发生销售费用770万元(其中广告费300万元); (5)销售税金及附加285万元(不含增值税); (6)发生财务费用190万元。(其中2020年向境内某居民企业(非关联方)支付借款利息支出48万元,该笔利息的借款发生在2020年1月1日,借款金额 530万元,约定借款期1年,金融机构同期同类贷款年利率为6%) (7)取得营业外收入180万元,发生营业外支出150万元(其中含通过公益性社会团体向贫困山区捐赠30万元,支付税收滞纳金16万元); (8)计入成本、费用中的实发工资总额200万元,拨缴职工工会经费5万元、发生职工福利费28万元、发生职王教育经费12万元 (1)计算该企业2020年利润总额, (2)计算国债利息收入对所得额的影响金额;
4.17日,销售a产品1400件,每件售价1000元,货款1400000元,增值税销项税率13%,价税款已存入银行。
老师您好,我在做2024年5月的账时,老板拿了两张2021年和2022年购材料的发票让我入账,那这样的话需要更正之前的汇算年报吗?
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那我红冲的税率是按当时的税率,重开是按免税对吗?
您好,跟原来的税率一样。
您的意思是不管是冲红和重开都是按当时的税率吗?
您好,当时纳税义务发生时间。
好的 谢谢
您好,肯定了,业务发生当时的税率。
我理解的也是 因为我红冲的那一笔是发生在4.1之前的,那我红冲和重开不都是按当时1%的税率开具么,但是税务局打电话说我开错了,就应该按免税来
您好,如果是普票就是免税的
对 是普票的
您好,是的。那就是对的。
您的意思如果是普票就是红冲按当时,重开按免税,专票就都是按当时的吗?
你好,对的。没错,你理解的正确。
那这样的话有的公司不是可以操作,之前要是超额要交税的,冲红今年开那不是不用交税了
您好,是的,超额的交税;冲红免税。
好的 谢谢您的解答
您好,不客气,以后规范开票。