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老师好,小企业会计准则,更正以前年度错误,红冲凭证涉及损益,当成当期的损益处理可以吗(不用以前年度损益调整科目)-j9九游会网址

2022-06-06 12:03

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-06-06 12:03

你好,小企业会计准则,更正以前年度错误,红冲凭证涉及损益的,需要通过  利润分配—未分配利润  科目核算 

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快账用户1784 追问 2022-06-06 12:06

那涉及企业所得税怎么处理?按当期交企业所得税,还是更正申报以前年度的年报,交企业所得税和滞纳金?

齐红老师 解答 2022-06-06 12:52

你好,是汇算清缴导致补交的所得税吗? 

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快账用户1784 追问 2022-06-06 13:09

是因为更正以前年度的错帐,影响以前年度的损益,更正后是更正以前年度的企业所得税申报表,补交企业所得税和滞纳金,还是按当期的损益交企业所得税,不更正以前的年报交企业所得税和滞纳金?

齐红老师 解答 2022-06-06 13:10

你好,更正以前年度的错帐,影响以前年度的损益,导致补交所得税和滞纳金,分录是 借:利润分配—未分配利润   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 营业外支出—滞纳金,贷:银行存款

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快账用户1784 追问 2022-06-06 13:19

要更正以前年度的企业所得税申报表吗?

齐红老师 解答 2022-06-06 13:20

你好,需要 更正以前年度的企业所得税申报表

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快账用户1784 追问 2022-06-06 14:57

老师好,我看到小企业会计准则是把以前年度错帐的损益,当成当期的损益处理好

齐红老师 解答 2022-06-06 14:58

你好,这样处理是不对的 

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快账用户1784 追问 2022-06-06 15:02

那应该怎么做呢?更正以前年度的企业所得税申报表,补交企业所得税和滞纳金吗?

齐红老师 解答 2022-06-06 15:03

你好,更正以前年度的企业所得税申报表,补交企业所得税和滞纳金。分录是 借:利润分配—未分配利润   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 营业外支出—滞纳金,贷:银行存款

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