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我司在10月份时将两个不同的业务分离,成立了一家新公司。老板要求新公司10月前的收入成本属于老公司,10月后属于新公司。同时要把11月到现在新公司收的10月前的应收款还给老公司,付的10月前的应付款收到新公司,还有11月后新公司的很多费用也是老公司支付的,现在一律要算清楚还回去。现在要从11月初开始建账,请问有什么快速的方法吗?没有11月的期初数据,只能盘点出现在的数。-j9九游会网址

2022-05-30 21:19

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-05-30 21:47

你好,11月份后面发生的,属于旧的就走旧公司的帐,你建帐是新公司的帐入新公司的就走新公司的帐!余下的就是入老公司把两个区分开分别入账!

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你好,11月份后面发生的,属于旧的就走旧公司的帐,你建帐是新公司的帐入新公司的就走新公司的帐!余下的就是入老公司把两个区分开分别入账!
2022-05-30
 你好;   你们先去分  那些帐出去 ;  留一个主账  ;然后再分离一些数据出去  到新公司去;  不然你科目没法合理做的; 银行也得先单独建立开户才行的  
2022-05-30
您好,收入成本不动,退款 借:应收或其他应收 贷:银行 原来发票开给个人就要红冲,已经是开公司的(发票没错不用红字)
2024-04-14
同学你好 这个开出去发票做收入 收到发票做成本
2022-01-07
同学,你之前用个人收款也入账了?
2024-04-14
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