齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,11月份后面发生的,属于旧的就走旧公司的帐,你建帐是新公司的帐入新公司的就走新公司的帐!余下的就是入老公司把两个区分开分别入账!
老师,请问一下我们是物流公司, 对方公司给了张对账单,2020年10月的,目前也没有收到对方给我们开发票,我们是新成立的公司,10-12月都没有开过发票,就是0申报了,然后我们只有工资,做账这个我只做工资,关于对方需要给我们开票,我们没有收到能不能在今年,什么时候收到发票了,在做成本??
老师,我公司是建筑安装工程得小规模纳税人,我在7月份的时候开了25500的技术服务专票出去,计提了成本,借:主营业务成本24600,贷:应付账款-暂估成本24600,然后在10月份的时候收到了25500,我们之前是把这个项目承包给另外个公司做,10月份收到对方开的小规模的普票,款是11月份支付给对方公司的,我想问的是,我现在收到票了,要怎么样入账呢?
老师,我公司是建筑安装工程得小规模纳税人,我在7月份的时候开了25500的技术服务专票出去,计提了成本,借:主营业务成本24600,贷:应付账款-暂估成本24600,然后在10月份的时候收到了25500,我们之前是把这个项目承包给另外个公司做,10月份收到对方开的小规模的普票,款是11月份支付给对方公司的,我想问的是,我现在收到票了,要怎么样入账呢?具体的科目是怎么样的呢
新到一家公司,一家公司在去年11月份的时候分成了两家公司,但是之前一直都是没有建账的,现在要把两家公司从11月份开始所有的账目进行分开要怎么处理?之前有些收付款都是合并在一个银行里面的
我司在10月份时将两个不同的业务分离,成立了一家新公司。老板要求新公司10月前的收入成本属于老公司,10月后属于新公司。同时要把11月到现在新公司收的10月前的应收款还给老公司,付的10月前的应付款收到新公司,还有11月后新公司的很多费用也是老公司支付的,现在一律要算清楚还回去。现在要从11月初开始建账,请问有什么快速的方法吗?没有11月的期初数据,只能盘点出现在的数。
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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