齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借:原材料 应交税费-待转增值税 贷:银行存款
你好,是一般纳税人
就是发票未到做的应交税费-待转增值税 到票后 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待转增值税
购入材料8000,增值税额1280,款项未付,材料已经验收入库会计分录怎么做。
材料已经入库,货款已经付了,发票未到,建筑施工企业会计分录怎么做
营改增后建筑施工企业账务处理
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
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职称:注册会计师,税务师
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你好,是一般纳税人
就是发票未到做的应交税费-待转增值税 到票后 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待转增值税