齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 借:应交税费-应交企业所得税。贷: 利润分配-未分配利润,
老师不是高新技术企业,所得税汇算清缴a107012研发费用明细表,需不需要填写?我们以后想认定高新技术
本企业是高新技术企业,汇算清缴后会退税,有亏损。这个需要怎么写分录?
企业连续三年亏损60万 把之前亏损的用做23年汇算清缴成本 要怎么写会计分录?
企业所得税汇算清缴调增之后还是亏损怎么写分录呢
企业所得税汇算清缴中,国家需要扶持的高新技术企业减征企业所得税数值是怎么计算的?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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加计扣除的75%部分需要写分录做表报吗?
你好,不要 的,这种情况 不要的